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龍崗區(qū)布吉街道辦2016年部門預算報告

發(fā)布時間: 2016-02-16 來源: 瀏覽次數:- T瀏覽字號:

  

  第一部分  龍崗區(qū)布吉街道辦概況

  一、龍崗區(qū)布吉街道辦主要職能

  1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施;

  2、改善營造本轄區(qū)的投資和營商環(huán)境,為發(fā)展城市經濟提供有效服務,負責制訂本轄區(qū)城市經濟發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施:

  3、負責轄區(qū)內城市日常管理工作,轄區(qū)單位和群眾保護環(huán)境,開展愛國衛(wèi)生運動;

  4、動員和領導居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設工作;制訂并實施社區(qū)建設規(guī)劃和年度計劃;

  5、指導轄區(qū)內社區(qū)居民委員會工作;負責協(xié)調解決行政事務和社會服務方面的問題;

  6、做好常住和流動人口的管理及計劃生育等管理工作,完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務;

  7、負責轄區(qū)內開展普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益,配合有關部門搞好社會治安綜合治理工作;

  8、負責轄區(qū)內各類企業(yè)的安全生產和消防工作的指導、監(jiān)督;

  9、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)內的民兵訓練和公民服兵役工作;

  10、配合有關部門做好轄區(qū)內的防空、防火、防汛、防風、防旱、防震、住房改造、居民遷移等工作;

  11、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。  

  二、部門預算單位構成

  龍崗區(qū)布吉街道辦部門預算單位包括:布吉街道辦本級、布吉街道財務管理中心、布吉街道人力資源服務中心、布吉街道流動人口和出租屋綜合管理所、布吉街道市政服務中心、布吉街道投資服務中心、布吉街道動物防疫監(jiān)督所、布吉街道計劃生育服務中心、布吉老干部活動中心、布吉街道文體服務中心、布吉街道執(zhí)法隊、布吉街道大芬油畫村管理辦公室共12個基層單位。與2015年預算對比,增加11個基層預算單位。

  三、部門人員和車輛情況

  龍崗區(qū)布吉街道辦總編制數659人,在職實有人數626人;離退休70人;聘員員額2013人,實有聘員2013人。與2015年預算對比,在職實有人員增加9人,離退休人員增加8人,聘員增加11人。

  龍崗區(qū)布吉街道辦共有車輛80輛(公務用車改革后保留車輛80輛),其中:一般公務用車59輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛。與2015年預算對比,車輛沒有變化。

  第二部分  2016年部門預算安排情況說明

  一、2016年部門預算收支總體情況

  龍崗區(qū)布吉街道辦2016年收支總預算56706.3萬元(詳見表一),其中:本年收入56706.3萬元,占收入預算100%;本年支出56706.3萬元。

  二、2016年收入預算情況

  龍崗區(qū)布吉街道辦2016年度收入預算56706.3萬元(詳見表二),其中:財政撥款收入(財政補助收入)56137.3萬元(包括:一般公共預算55086.3萬元、政府性基金預算1051萬元),占99%;財政專戶撥款569萬元,占1%。

  三、2016年支出預算情況

 ?。ㄒ唬┤趶街С鲱A算情況

  龍崗區(qū)布吉街道辦2016年度支出預算56706.3萬元(詳見表三),包括:基本支出24276.99萬元,占支出預算42.81%,其中:工資福利支出8751.5萬元、主要是在職人員工資福利支出,基本公用支出13338.99萬元、主要包括公務費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經費、職工培訓費、福利費等公用經費,對個人和家庭的補助支出2186.5萬元,主要是離退休人員和住房改革支出;項目支出32429.31萬元,占支出預算57.19%。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)布吉街道辦2016年全口徑支出預算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務支出7243.93萬元,占12.77%;

  2.社會保障和就業(yè)支出1323.74萬元,占2.33%;

  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1484.52萬元,占2.62%;

  4.文化體育與傳媒支出1974.76萬元,占3.48%;

  5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出42212.43萬元,占74.44%;

  6.農林水支出1627.92萬元,占2.87%;

  7.其他支出839萬元,占1.48%;

 ?。ǘ┮话愎差A算支出預算情況

  龍崗區(qū)布吉街道辦2016年一般公共預算安排支出55086.3萬元(詳見表五),其中:基本支出24276.99萬元,項目支出30809.31萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)布吉街道辦2016年一般公共預算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務支出6631.93萬元,占12.04%;

  2.社會保障和就業(yè)支出1323.74萬元,占2.4%;

  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1484.52萬元,占2.69%;

  4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出41206.43萬元,占74.8%;

  5.文化體育與傳媒支出1974.76萬元,占3.6%;

  6.農林水支出1625.92萬元,占2.95%;

  7.其他支出839萬元,占1.52%;

 ?。ㄈ┱曰痤A算支出預算情況

  龍崗區(qū)布吉街道辦2016年政府性基金預算安排支出1051萬元(詳見表七),其中:基本支出0萬元,項目支出1051萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)布吉街道辦2016年政府性基金預算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務支出43萬元,占4.09%;

  2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1006萬元,占95.72%;

  3.農林水支出2萬元,占0.19%

  四、一般公共預算“三公”經費支出情況

  龍崗區(qū)布吉街道辦2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計613萬元(詳見表八),比上年預算減少5.5萬元,下降0.89%。其中:

  1.因公出國(境)經費5萬元,比上年預算增加5萬元,主要是僑辦赴港費用,往年由區(qū)統(tǒng)籌;

  2.公務用車購置費0萬元,比上年預算持平,主要是本年度無公務用車購置計劃;

  3.公務用車運行維護費448萬元,用于保障80輛公務用車的運行,比上年預算增加39.5萬元,主要是公務用車標準提高;

  4.公務接待費預算160萬元,比上年預算減少50萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。

  五、政府采購預算情況

  龍崗區(qū)布吉街道辦2016年部門預算安排政府采購預算7630.67萬元(詳見表九),其中:政府采購貨物預算106.84萬元、政府采購工程預算6111.13萬元、政府采購服務預算1281.7萬元。


 

  第三部分  2016年部門預算報表

  表一

  部門收支總表

  部門:單位:萬元

  收入

  支出

  收入項目

  2016年預算

  支出項目

  2016年預算

  一、財政撥款收入

  56,137.30

  一、一般公共服務支出

  7,243.93

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算

  55,086.30

  二、外交支出

  0.00

 ?。ǘ┱曰痤A算

  1,051.00

  三、國防支出

  0.00

  二、財政專戶撥款資金

  569.00

  四、公共安全支出

  0.00

  三、其他收入

  0.00

  五、教育支出

  0.00

   

   

  六、科學技術支出

  0.00

   

   

  七、文化體育與傳媒支出

  1,974.76

   

   

  八、社會保障和就業(yè)支出

  1,323.74

   

   

  九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

  1,484.52

   

   

  十、節(jié)能環(huán)保支出

  0.00

   

   

  十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  42,212.43

   

   

  十二、農林水支出

  1,627.92

   

   

  十三、交通運輸支出

  0.00

   

   

  十四、資源勘探信息等支出

  0.00

   

   

  十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

  0.00

   

   

  十六、金融支出

  0.00

   

   

  十七、援助其他地區(qū)支出

  0.00

   

   

  十八、國土資源氣象等支出

  0.00

   

   

  十九、住房保障支出

  0.00

   

   

  二十、糧油物資儲備支出

  0.00

   

   

  二十一、其他支出

  839.00

  本年收入合計

  56,706.30

  本年支出合計

  56,706.30

  用事業(yè)基金彌補收支差額

  0.00

  結轉下年

  0.00

  上年結轉

  0.00

   

   

  收入總計

  56,706.30

  支出總計

  56,706.30

  

  
 

  表二

  部門收入總表

  部門:單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  收入合計

  本年收入

  用事業(yè)基金彌補收支差額

  財政預算撥款

  財政專戶撥款

  其他收入

  小計

  一般公共預算撥款

  政府性基金預算撥款

   

  合計

  56,706.30

  56,137.30

  55,086.30

  1,051.00

  569.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服務支出

  7,243.93

  6,674.93

  6,631.93

  43.00

  569.00

  0.00

  0.00

  20105

  統(tǒng)計信息事務

  15.00

  15.00

  15.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010599

  其他統(tǒng)計信息事務支出

  15.00

  15.00

  15.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20106

  財政事務

  503.29

  503.29

  503.29

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010699

  其他財政事務支出

  382.52

  382.52

  382.52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010699

  其他財政事務支出

  120.77

  120.77

  120.77

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20113

  商貿事務

  161.14

  161.14

  161.14

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011399

  其他商貿事務支出

  112.80

  112.80

  112.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011399

  其他商貿事務支出

  48.34

  48.34

  48.34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20199

  其他一般公共服務支出

  6,564.50

  5,995.50

  5,952.50

  43.00

  569.00

  0.00

  0.00

  2019999

  其他一般公共服務支出

  6,564.50

  5,995.50

  5,952.50

  43.00

  569.00

  0.00

  0.00

  207

  文化體育與傳媒支出

  1,974.76

  1,974.76

  1,974.76

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20701

  文化

  1,480.26

  1,480.26

  1,480.26

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070102

  一般行政管理事務

  327.15

  327.15

  327.15

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070199

  其他文化支出

  450.00

  450.00

  450.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070199

  其他文化支出

  703.10

  703.10

  703.10

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20799

  其他文化體育與傳媒支出

  494.50

  494.50

  494.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2079999

  其他文化體育與傳媒支出

  494.50

  494.50

  494.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社會保障和就業(yè)支出

  1,323.74

  1,323.74

  1,323.74

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20801

  人力資源和社會保障管理事務

  424.62

  424.62

  424.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080102

  一般行政管理事務

  45.12

  45.12

  45.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080106

  就業(yè)管理事務

  10.00

  10.00

  10.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

  269.60

  269.60

  269.60

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

  99.90

  99.90

  99.90

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事業(yè)單位離退休

  899.12

  899.12

  899.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080502

  事業(yè)單位離退休

  595.60

  595.60

  595.60

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080599

  其他行政事業(yè)單位離退休支出

  167.68

  167.68

  167.68

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080599

  其他行政事業(yè)單位離退休支出

  135.85

  135.85

  135.85

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

  1,484.52

  1,484.52

  1,484.52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21007

  計劃生育事務

  1,484.52

  1,484.52

  1,484.52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100799

  其他計劃生育事務支出

  1,484.52

  1,484.52

  1,484.52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  212

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  42,212.43

  42,212.43

  41,206.43

  1,006.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21201

  城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

  12,995.03

  12,995.03

  12,995.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120102

  一般行政管理事務

  734.89

  734.89

  734.89

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120104

  城管執(zhí)法

  4,168.70

  4,168.70

  4,168.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120104

  城管執(zhí)法

  1,873.32

  1,873.32

  1,873.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

  5,896.55

  5,896.55

  5,896.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

  321.57

  321.57

  321.57

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21203

  城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

  1,950.00

  1,950.00

  1,950.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

  1,950.00

  1,950.00

  1,950.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21205

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

  7,611.71

  7,611.71

  6,605.71

  1,006.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

  7,246.13

  7,246.13

  6,240.13

  1,006.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

  365.59

  365.59

  365.59

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21299

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  19,655.69

  19,655.69

  19,655.69

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2129999

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  19,655.69

  19,655.69

  19,655.69

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  213

  農林水支出

  1,627.92

  1,627.92

  1,625.92

  2.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21301

  農業(yè)

  713.92

  713.92

  711.92

  2.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130102

  一般行政管理事務

  305.74

  305.74

  303.74

  2.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130199

  其他農業(yè)支出

  131.00

  131.00

  131.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130199

  其他農業(yè)支出

  277.18

  277.18

  277.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21399

  其他農林水支出

  914.00

  914.00

  914.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2139999

  其他農林水支出

  914.00

  914.00

  914.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  229

  其他支出

  839.00

  839.00

  839.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22999

  其他支出

  839.00

  839.00

  839.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2299901

  其他支出

  839.00

  839.00

  839.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  

  
 

  表三

  部門支出總表(按功能科目)

  部門:單位:萬元

  

  科目編碼

  科目名稱

  支出總計

  基本支出

  項目支出

   

  合計

  56,706.30

  24,276.99

  32,429.31

  201

  一般公共服務支出

  7,243.93

  169.11

  7,074.81

  20105

  統(tǒng)計信息事務

  15.00

  0.00

  15.00

  2010599

  其他統(tǒng)計信息事務支出

  15.00

  0.00

  15.00

  20106

  財政事務

  503.29

  120.77

  382.52

  2010699

  其他財政事務支出

  503.29

  120.77

  382.52

  20113

  商貿事務

  161.14

  48.34

  112.80

  2011399

  其他商貿事務支出

  161.14

  48.34

  112.80

  20199

  其他一般公共服務支出

  6,564.50

  0.00

  6,564.50

  2019999

  其他一般公共服務支出

  6,564.50

  0.00

  6,564.50

  207

  文化體育與傳媒支出

  1,974.76

  703.10

  1,271.65

  20701

  文化

  1,480.26

  703.10

  777.15

  2070102

  一般行政管理事務

  327.15

  0.00

  327.15

  2070199

  其他文化支出

  1,153.10

  703.10

  450.00

  20799

  其他文化體育與傳媒支出

  494.50

  0.00

  494.50

  2079999

  其他文化體育與傳媒支出

  494.50

  0.00

  494.50

  208

  社會保障和就業(yè)支出

  1,323.74

  831.34

  492.40

  20801

  人力資源和社會保障管理事務

  424.62

  99.90

  324.72

  2080102

  一般行政管理事務

  45.12

  0.00

  45.12

  2080106

  就業(yè)管理事務

  10.00

  0.00

  10.00

  2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

  369.50

  99.90

  269.60

  20805

  行政事業(yè)單位離退休

  899.12

  731.45

  167.68

  2080502

  事業(yè)單位離退休

  595.60

  595.60

  0.00

  2080599

  其他行政事業(yè)單位離退休支出

  303.52

  135.85

  167.68

  210

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

  1,484.52

  333.20

  1,151.32

  21007

  計劃生育事務

  1,484.52

  333.20

  1,151.32

  2100799

  其他計劃生育事務支出

  1,484.52

  333.20

  1,151.32

  212

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  42,212.43

  21,963.05

  20,249.39

  21201

  城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

  12,995.03

  2,194.89

  10,800.14

  2120102

  一般行政管理事務

  734.89

  0.00

  734.89

  2120104

  城管執(zhí)法

  6,042.02

  1,873.32

  4,168.70

  2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

  6,218.13

  321.57

  5,896.55

  21203

  城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

  1,950.00

  0.00

  1,950.00

  2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

  1,950.00

  0.00

  1,950.00

  21205

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

  7,611.71

  365.59

  7,246.13

  2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

  7,611.71

  365.59

  7,246.13

  21299

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  19,655.69

  19,402.57

  253.12

  2129999

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  19,655.69

  19,402.57

  253.12

  213

  農林水支出

  1,627.92

  277.18

  1,350.74

  21301

  農業(yè)

  713.92

  277.18

  436.74

  2130102

  一般行政管理事務

  305.74

  0.00

  305.74

  2130199

  其他農業(yè)支出

  408.18

  277.18

  131.00

  21399

  其他農林水支出

  914.00

  0.00

  914.00

  2139999

  其他農林水支出

  914.00

  0.00

  914.00

  229

  其他支出

  839.00

  0.00

  839.00

  22999

  其他支出

  839.00

  0.00

  839.00

  2299901

  其他支出

  839.00

  0.00

  839.00

  表四

  財政撥款收支總表

  部門:單位:萬元

  

  收入項目

  2016年預算

  支出項目

  2016年預算

  一、本年收入

  56,137.30

  一、本年支出

  56,137.30

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算

  55,086.30

  (一)一般公共服務支出

  6,674.93

 ?。ǘ┱曰痤A算

  1,051.00

  (二)外交支出

  0.00

  二、上年結轉

  0.00

  (三)國防支出

  0.00

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算

  0.00

 ?。ㄋ模┕舶踩С?/p>

  0.00

 ?。ǘ┱曰痤A算

  0.00

 ?。ㄎ澹┙逃С?/p>

  0.00

   

   

 ?。┛茖W技術支出

  0.00

   

   

  (七)文化體育與傳媒支出

  1,974.76

   

   

  (八)社會保障和就業(yè)支出

  1,323.74

   

   

 ?。ň牛┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

  1,484.52

   

   

 ?。ㄊ┕?jié)能環(huán)保支出

  0.00

   

   

  (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  42,212.43

   

   

 ?。ㄊ┺r林水支出

  1,627.92

   

   

 ?。ㄊ┙煌ㄟ\輸支出

  0.00

   

   

  (十四)資源勘探信息等支出

  0.00

   

   

 ?。ㄊ澹┥虡I(yè)服務業(yè)等支出

  0.00

   

   

  (十六)金融支出

  0.00

   

   

 ?。ㄊ撸┰渌貐^(qū)支出

  0.00

   

   

 ?。ㄊ耍﹪临Y源氣象等支出

  0.00

   

   

 ?。ㄊ牛┳》勘U现С?/p>

  0.00

   

   

  (二十)糧油物資儲備支出

  0.00

   

   

  (二十一)其他支出

  839.00

   

   

  二、結轉下年

  0.00

  收入總計

  56,137.30

  支出總計

  56,137.30


 

  表五

  一般公共預算支出表

  部門:單位:萬元

  

  功能分類科目

  2016年一般公共預算支出數

  科目編碼

  科目名稱

  合計

  基本支出

  項目支出

   

  合計

  55,086.30

  24,276.99

  30,809.31

  201

  一般公共服務支出

  6,631.93

  169.11

  6,462.81

  20105

  統(tǒng)計信息事務

  15.00

  0.00

  15.00

  2010599

  其他統(tǒng)計信息事務支出

  15.00

  0.00

  15.00

  20106

  財政事務

  503.29

  120.77

  382.52

  2010699

  其他財政事務支出

  503.29

  120.77

  382.52

  20113

  商貿事務

  161.14

  48.34

  112.80

  2011399

  其他商貿事務支出

  161.14

  48.34

  112.80

  20199

  其他一般公共服務支出

  5,952.50

  0.00

  5,952.50

  2019999

  其他一般公共服務支出

  5,952.50

  0.00

  5,952.50

  207

  文化體育與傳媒支出

  1,974.76

  703.10

  1,271.65

  20701

  文化

  1,480.26

  703.10

  777.15

  2070102

  一般行政管理事務

  327.15

  0.00

  327.15

  2070199

  其他文化支出

  1,153.10

  703.10

  450.00

  20799

  其他文化體育與傳媒支出

  494.50

  0.00

  494.50

  2079999

  其他文化體育與傳媒支出

  494.50

  0.00

  494.50

  208

  社會保障和就業(yè)支出

  1,323.74

  831.34

  492.40

  20801

  人力資源和社會保障管理事務

  424.62

  99.90

  324.72

  2080102

  一般行政管理事務

  45.12

  0.00

  45.12

  2080106

  就業(yè)管理事務

  10.00

  0.00

  10.00

  2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

  369.50

  99.90

  269.60

  20805

  行政事業(yè)單位離退休

  899.12

  731.45

  167.68

  2080502

  事業(yè)單位離退休

  595.60

  595.60

  0.00

  2080599

  其他行政事業(yè)單位離退休支出

  303.52

  135.85

  167.68

  210

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

  1,484.52

  333.20

  1,151.32

  21007

  計劃生育事務

  1,484.52

  333.20

  1,151.32

  2100799

  其他計劃生育事務支出

  1,484.52

  333.20

  1,151.32

  212

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  41,206.43

  21,963.05

  19,243.39

  21201

  城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

  12,995.03

  2,194.89

  10,800.14

  2120102

  一般行政管理事務

  734.89

  0.00

  734.89

  2120104

  城管執(zhí)法

  6,042.02

  1,873.32

  4,168.70

  2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

  6,218.13

  321.57

  5,896.55

  21203

  城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

  1,950.00

  0.00

  1,950.00

  2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

  1,950.00

  0.00

  1,950.00

  21205

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

  6,605.71

  365.59

  6,240.13

  2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

  6,605.71

  365.59

  6,240.13

  21299

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  19,655.69

  19,402.57

  253.12

  2129999

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  19,655.69

  19,402.57

  253.12

  213

  農林水支出

  1,625.92

  277.18

  1,348.74

  21301

  農業(yè)

  711.92

  277.18

  434.74

  2130102

  一般行政管理事務

  303.74

  0.00

  303.74

  2130199

  其他農業(yè)支出

  408.18

  277.18

  131.00

  21399

  其他農林水支出

  914.00

  0.00

  914.00

  2139999

  其他農林水支出

  914.00

  0.00

  914.00

  229

  其他支出

  839.00

  0.00

  839.00

  22999

  其他支出

  839.00

  0.00

  839.00

  2299901

  其他支出

  839.00

  0.00

  839.00

  
 

  表六

  一般公共預算基本支出表

  部門:單位:萬元

  

  經濟分類科目

  2016年一般公共預算基本支出

  科目編碼

  科目名稱

  合計

  工資福利支出

  公用經費

  對個人和家庭補助支出

   

  合計:

  24,276.99

  8,751.50

  13,338.99

  2,186.50

  301

  工資福利支出

  8,751.50

  8,751.50

  0.00

  0.00

  30101

  基本工資

  3,132.76

  3,132.76

  0.00

  0.00

  30102

  津貼補貼

  3,418.13

  3,418.13

  0.00

  0.00

  30104

  社會保障繳費

  426.98

  426.98

  0.00

  0.00

  30199

  其他工資福利支出

  1,773.62

  1,773.62

  0.00

  0.00

  302

  商品和服務支出

  13,338.99

  0.00

  13,338.99

  0.00

  30201

  辦公費

  722.36

  0.00

  722.36

  0.00

  30205

  水費

  148.00

  0.00

  148.00

  0.00

  30206

  電費

  656.80

  0.00

  656.80

  0.00

  30209

  物業(yè)管理費

  638.42

  0.00

  638.42

  0.00

  30214

  租賃費

  144.42

  0.00

  144.42

  0.00

  30216

  培訓費

  31.60

  0.00

  31.60

  0.00

  30226

  勞務費

  10,056.15

  0.00

  10,056.15

  0.00

  30228

  工會經費

  64.44

  0.00

  64.44

  0.00

  30229

  福利費

  63.20

  0.00

  63.20

  0.00

  30230

  食堂支出

  88.40

  0.00

  88.40

  0.00

  30231

  公務用車運行維護費

  448.00

  0.00

  448.00

  0.00

  30239

  其他交通費用

  265.20

  0.00

  265.20

  0.00

  30299

  其他商品和服務支出

  12.00

  0.00

  12.00

  0.00

  303

  對個人和家庭的補助支出

  2,186.50

  0.00

  0.00

  2,186.50

  30302

  退休費

  600.28

  0.00

  0.00

  600.28

  30307

  醫(yī)療費

  45.54

  0.00

  0.00

  45.54

  30309

  獎勵金

  158.00

  0.00

  0.00

  158.00

  30311

  住房公積金

  721.68

  0.00

  0.00

  721.68

  30313

  購房補貼

  640.00

  0.00

  0.00

  640.00

  30399

  其他對個人和家庭的補助支出

  21.01

  0.00

  0.00

  21.01

  
 

  表七

  政府性基金預算支出表

  部門:單位:萬元

  

  科目編碼

  科目名稱

  2016年政府性基金預算支出表

  合計

  基本支出

  項目支出

   

  合計

  1,051.00

  0.00

  1,051.00

  201

  一般公共服務支出

  43.00

  0.00

  43.00

  20199

  其他一般公共服務支出

  43.00

  0.00

  43.00

  2019999

  其他一般公共服務支出

  43.00

  0.00

  43.00

  212

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出

  1,006.00

  0.00

  1,006.00

  21205

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

  1,006.00

  0.00

  1,006.00

  2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

  1,006.00

  0.00

  1,006.00

  213

  農林水支出

  2.00

  0.00

  2.00

  21301

  農業(yè)

  2.00

  0.00

  2.00

  2130102

  一般行政管理事務

  2.00

  0.00

  2.00

  表八

  一般公共預算“三公”經費支出表

  部門:單位:萬元

  

  年度

  合計

  因公出國(境)費

  公務接待費

  公務用車購置及運行維護費

  小計

  公務用車購置費

  公務用車運行維護費

  2015年

  618.50

  0.00

  210

  408.50

  0.00

  408.50

  2016年

  613.00

  5.00

  160

  448.00

  0.00

  448.00


 

  表九

  政府采購預算表

  部門:單位:萬元

  

  品目編碼

  品目名稱

  金額

   

  合計

  7,630.67

  A

  貨物類

  237.84

  A

  貨物類

  106.84

  A030201

  臺式計算機

  21.00

  A0799

  其他專用材料

  45.00

  A1007

  計劃生育設備

  49.00

  A1099

  其他專用設備

  16.00

  B

  工程類

  6,111.13

  B0202

  市政公用設施建設

  500.00

  B0302

  市政垃圾處理

  4,865.53

  B0303

  園林綠化工程

  745.60

  C

  服務類

  1,281.70

  C1000

  物業(yè)管理

  100.00

  C9900

  其他服務

  1,181.70

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