一、預(yù)算收入變化情況
2015年預(yù)算收入2,771.03萬(wàn)元,相比2014年增加616.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)比例為28.6 %。
預(yù)算支出增長(zhǎng),主要是因?yàn)?015年正編人員人數(shù)、一次性房補(bǔ)等有較大幅度增長(zhǎng),同時(shí),2015年實(shí)行車(chē)改后,新增了用車(chē)補(bǔ)貼。
二、三公經(jīng)費(fèi)變化情況
單位:萬(wàn)元 |
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年度 |
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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2014年 |
22.6 |
0 |
0.8 |
0 |
21.8 |
2015年 |
18.9 |
0 |
0.8 |
0 |
18.1 |
2015年財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.9萬(wàn)元,相比2014年減支3.7萬(wàn)元,下降比例為16 %。
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元,比2014年預(yù)算增支/減支 0 萬(wàn)元,主要原因是無(wú)此項(xiàng)計(jì)劃;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元,比2014年預(yù)算增支/減支 0 萬(wàn)元,因業(yè)務(wù)開(kāi)展需要,控制不增加;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算18.1萬(wàn)元,比2014年預(yù)算減支3.7萬(wàn)元,因我區(qū)公務(wù)用車(chē)改革事項(xiàng),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)口徑變化不存在年度間的可比性。