一、財政撥款開支“三公”經(jīng)費的單位范圍
龍城街道辦部門預算中使用財政撥款開支因公出國(境)、公務接待費、公務用車購置及運行費的單位共有40個,包括本單位機關、下屬行政事業(yè)單位。
二、2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費支出決算情況
2013年,龍城街道辦財政撥款開支的“三公”經(jīng)費全年支出決算950萬元,為當年財政撥款的支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務接待費支出決算345萬元,占36.32%;公務用車購置及運行費支出決算605萬元,占63.68%。具體情況如下:
(一) 因公出國(境)費支出0萬元。
2013年我街道未發(fā)生因公出國(境)費用。
(二) 公務接待費支出345萬元。
主要用于接待上級單位及其他各省市單位來深考察及調(diào)研經(jīng)費。
(三) 公務用車購置及運行費支出605萬元。
1.2013年我街道未發(fā)生公務用車購置費。
2.本單位及39個下屬行政事業(yè)單位公務用車保有量181輛,其中執(zhí)法車輛30輛。2013年公務用車運行費用為605萬元,均為公務用車使用過程中所發(fā)生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。車均經(jīng)費支出每輛每年3.3萬元。
三、2014年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算情況
龍城街道2014年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算 793萬元,比2013年實際支出減少157萬元,具體情況是:
(一)因公出國(境)費預算18萬元,比2013年實際支出數(shù)增加18萬元。主要原因:我街道預計2014年赴港工作經(jīng)費18萬元。
(二)公務接待費預算170萬元。比2013年實際支出數(shù)減少175萬元。主要原因:我街道嚴格按照上級相關規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,2014年公務接待費的預算按2013年實際發(fā)生額的50%預計。
(三)公務用車購置及運行費支出605萬元。相比2013年零增長。主要原因:我街道嚴格控制車輛運行維護費的增長。
附表:
2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費
支出決算和2014年預算情況表
2013年“三公”經(jīng)費 財政撥款決算數(shù) |
2014年“三公”經(jīng)費 財政撥款預算數(shù) |
備注 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
|
950 |
0 |
345 |
605 |
793 |
18 |
170 |
605 |
注:
1. 因公出國(境)費用:反映單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出。
2. 公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
3. 公務用車購置及運行維護費:反映單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
4. 2013年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù),是指使用當年財政撥款實際發(fā)生的支出和使用上年財政撥款結余結轉資金發(fā)生的支出。
5. 2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù),是指2014年部門預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。